法务审计部开展合资公司财务审计工作

阅读次数:7911 信息来源: 法务审计部 发布时间:2022-06-23
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近期,集团法务审计部根据《集团年度审计计划》安排,对集团下属合资公司——商管公司实施财务收支审计,重点关注商管公司财务收支及其有关经济活动的真实性、合规性、效益性,以及人力资源管理、合同管理、商业运营管理等方面内部控制建设及运行情况,了解商管公司自成立以来的经营管理状况,排查公司经营管理过程中存在的问题及隐患。

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本次审计采取非现场审计和现场审计相结合方式,审计人员先利用非现场审计收集被审计单位各方面资料,进行初步梳理和数据分析,掌握被审计单位总体情况,规划调查了解事项,梳理下一步现场审计阶段重点关注内容和发现的疑点问题清单,为现场审计有针对性地调阅资料、编制审计方案理清思路。

目前,审计人员已进入商管公司办公驻地实施现场审计,切身感受商管公司的工作环境及工作情况。审计期间,商管公司员工积极配合审计人员问询、现场核查等工作,现场审计的工作效率进一步提高。

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